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        索引号: 11500106009290403U/2019-02030 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
        发布机构: hga010app是什么人民政府 生成日期: 2019-08-23 发布日期: 2019-08-23
        名称: 重庆市hga010app是什么磁器口古镇管理委员会 2018年度部门决算情况说明
        文号: 主题词:
        重庆市hga010app是什么磁器口古镇管理委员会 2018年度部门决算情况说明
        发布日期:2019-08-23


        一、部门基本情况


          (一)职能职责

        1. 贯彻执行国家有关法律、法规、政策和区政府的决定。2. 负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动;统筹协调重点建设项目,督办牵头责任单位项目的推进情况。3. 统筹协调沙磁文化产业园(不含磁器口古镇)的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作。4. 负责磁器口古镇的保护、建设和管理,风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作。5. 负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作。6. 负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施(不含给排水管网)、园林绿化等工作。7. 综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作;统筹、监督、管理安全生产工作。8. 承办区政府交办的其他事项。

          (二)机构设置。5个内设机构:综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。下设1个事业单位:重庆市hga010app是什么磁器口古镇文化旅游服务中心。

          二、部门决算情况说明

           (一)收入支出决算总体情况说明。

          1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,622.29万元,支出总计1,622.29万元。收支较上年决算数减少331.71万元、下降16.98%,主要原因是减少项目预算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

          2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,622.29万元,较上年决算减少331.71万元,下降16.98%,主要原因是减少项目预算。其中:财政拨款收入1,622.29万元,占100.00%

          3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,622.29万元,较上年决算数减少331.71万元,下降16.98%,主要原因是预算项目减少。其中:基本支出638.90万元,占39.38%;项目支出983.39万元,占60.62%

          4.结转结余情况。本部门2018年度无结转和结余。

          (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

          1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,622.29万元,较上年决算数减少331.71万元,下降16.98%。主要原因是减少了项目预算。较年初预算数增加418.18万元,增长34.73%。主要原因是追加了项目预算资金投入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

          2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,622.29万元,较上年决算数减少331.71万元,下降16.98%。主要原因是减少了项目预算。较年初预算数增加363.18万元,增长28.84%。主要原因是追加了项目预算资金投入。

          3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是当年预算全部实现了支出。

          4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

          1)一般公共服务支出633.64万元,占39.06%,较年初预算数减少389.85万元,下降38.09%,主要原因是减少了项目预算资金投入。

            8)社会保障与就业支出15.40万元,占0.95%,较年初预算数增加13.61万元,增长760.34%,主要原因是主要原因是增人增资、清算以前年度的养老和职业年金。。

          9)医疗卫生与计划生育支出14.91万元,占0.92%,较年初预算数增加4.58万元,增长44.34%,主要原因是是增人增资。

            11)城乡社区支出300.12万元,占18.50%,较年初预算数增加180.76万元,主要原因是追加了项目预算资金投入。

          15)商业服务业等支出639.90万元,占39.44%,较年初预算数增加549.90万,主要原因是追加了项目预算资金投入。

          19)住房保障支出18.31万元,占1.13%,较年初预算数增加4.17万元,增长29.49%,主要原因是是增人增资。

          (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

          本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出638.90万元。其中:人员经费282.44万元,较上年决算数增加47.78万元,增长20.36%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费356.46万元,较上年决算数增加225.22万元,增长171.61%,主要原因是办公区域整修等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

          (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

          2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

        三、“三公”经费情况说明

          (一)“三公”经费支出总体情况说明。

          2018年度本部门“三公”经费支出共计5.32万元,较年初预算数减少17.86万元,下降77.05%,主要原因是严格控制“三公”经费。较上年支出数减少5.09万元,下降48.90%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国(境)活动。

          (二)“三公”经费分项支出情况。

          2018年度本部门因公出国(境)费用2.18万元,主要是用于前往台湾地区开展以“园区管理·特色小镇”为主题的交流活动,费用支出较年初预算增加0.18万元,增长9.00%。较上年支出数增加2.18万元,增长0.00%

        公务车运行维护费2.17万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10万元,下降81.92%,主要原因是减少外出用车需求。较上年支出数减少3.77万元,下降63.47%

          公务接待费0.97万元,主要用于接待国内其他景区到磁器口古镇考察调研。费用支出较年初预算数减少8.21万元,下降89.43%。较上年支出数减少3.51万元,下降78.35%,主要原因是公务接待减少。

          (三)“三公”经费实物量情况。

          2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待11批次60人。2018年本部门人均接待费161.67元,车均维护费2.17万元。

          四、其他需要说明的事项

          (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出356.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、会议费、公务用车运行维护费、水费、电费、差旅费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加225.22万元,增长171.61%

          (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

          (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额274.93万元,其中:政府采购货物支出28.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出246.08万元。授予中小企业合同金额40.23万元,占政府采购支出总额的16.35%,其中:授予小微企业合同金额232.28万元,占政府采购支出总额的84.49%。主要用于采购办公用品、购置办公设备、景区清扫保洁服务、景区监测平台等。

          五、预算绩效管理情况说明

          根据预算绩效管理要求,本部门组建了预算绩效管理工作小组,组织全单位30余人次培训。  

          六、专业名词解释

            (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

          (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

          (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

          (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

          (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

          本单位决算公开信息反馈和联系方式:李韩义 023-65010392

        收入支出决算总表


        公开01表
        公开部门:重庆市hga010app是什么磁器口古镇管理委员会2018年度
        单位:万元
        收入支出
        项目决算数功能分类科目决算数
        一、财政拨款收入1,622.29一、一般公共服务支出633.64
        二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
        三、事业收入0.00三、国防支出0.00
        四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
        五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
        六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


        七、文化体育与传媒支出0.00


        八、社会保障和就业支出15.40


        九、医疗卫生与计划生育支出14.91


        十、节能环保支出0.00


        十一、城乡社区支出300.12


        十二、农林水支出0.00


        十三、交通运输支出0.00


        十四、资源勘探信息等支出0.00


        十五、商业服务业等支出639.90


        十六、金融支出0.00


        十七、援助其他地区支出0.00


        十八、国土海洋气象等支出0.00


        十九、住房保障支出18.31


        二十、粮油物资储备支出0.00


        二十一、其他支出0.00


        二十二、债务还本支出0.00


        二十三、债务付息支出0.00
        本年收入合计1,622.29本年支出合计1,622.29
        用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
        年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
        合计1,622.29合计1,622.29
        备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







        收入决算表


        公开02表
        公开部门:重庆市hga010app是什么磁器口古镇管理委员会2018年度
        单位:万元
        项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
        功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


        合计1,622.291,622.290.000.000.000.000.00
        201一般公共服务支出633.64633.640.000.000.000.000.00
        20103政府办公厅(室)及相关机构事务633.64633.640.000.000.000.000.00
        2010301  行政运行482.09482.090.000.000.000.000.00
        2010302  一般行政管理事务56.8556.850.000.000.000.000.00
        2010350  事业运行94.7094.700.000.000.000.000.00
        208社会保障和就业支出15.4115.410.000.000.000.000.00
        20805行政事业单位离退休15.3015.300.000.000.000.000.00
        2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9310.930.000.000.000.000.00
        2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.374.370.000.000.000.000.00
        20899其他社会保障和就业支出0.110.110.000.000.000.000.00
        2089901  其他社会保障和就业支出0.110.110.000.000.000.000.00
        210医疗卫生与计划生育支出14.9114.910.000.000.000.000.00
        21011行政事业单位医疗14.9114.910.000.000.000.000.00
        2101101  行政单位医疗9.129.120.000.000.000.000.00
        2101102  事业单位医疗4.874.870.000.000.000.000.00
        2101199  其他行政事业单位医疗支出0.920.920.000.000.000.000.00
        212城乡社区支出300.11300.110.000.000.000.000.00
        21201城乡社区管理事务13.4813.480.000.000.000.000.00
        2120101  行政运行13.4813.480.000.000.000.000.00
        21205城乡社区环境卫生110.11110.110.000.000.000.000.00
        2120501  城乡社区环境卫生110.11110.110.000.000.000.000.00
        21299其他城乡社区支出176.52176.520.000.000.000.000.00
        2129999  其他城乡社区支出176.52176.520.000.000.000.000.00
        216商业服务业等支出639.90639.900.000.000.000.000.00
        21602商业流通事务568.40568.400.000.000.000.000.00
        2160299  其他商业流通事务支出568.40568.400.000.000.000.000.00
        21605旅游业管理与服务支出71.5071.500.000.000.000.000.00
        2160502  一般行政管理事务71.5071.500.000.000.000.000.00
        221住房保障支出18.3118.310.000.000.000.000.00
        22102住房改革支出18.3118.310.000.000.000.000.00
        2210201  住房公积金18.3118.310.000.000.000.000.00
        备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












        支出决算表


        公开03表
        公开部门:重庆市hga010app是什么磁器口古镇管理委员会2018年度
        单位:万元
        项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
        功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


        合计1,622.29638.90983.390.000.000.00
        201一般公共服务支出633.64576.7956.850.000.000.00
        20103政府办公厅(室)及相关机构事务633.64576.7956.850.000.000.00
        2010301  行政运行482.09482.090.000.000.000.00
        2010302  一般行政管理事务56.850.0056.850.000.000.00
        2010350  事业运行94.7094.700.000.000.000.00
        208社会保障和就业支出15.4115.410.000.000.000.00
        20805行政事业单位离退休15.3015.300.000.000.000.00
        2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9310.930.000.000.000.00
        2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.374.370.000.000.000.00
        20899其他社会保障和就业支出0.110.110.000.000.000.00
        2089901  其他社会保障和就业支出0.110.110.000.000.000.00
        210医疗卫生与计划生育支出14.9114.910.000.000.000.00
        21011行政事业单位医疗14.9114.910.000.000.000.00
        2101101  行政单位医疗9.129.120.000.000.000.00
        2101102  事业单位医疗4.874.870.000.000.000.00
        2101199  其他行政事业单位医疗支出0.920.920.000.000.000.00
        212城乡社区支出300.1113.48286.630.000.000.00
        21201城乡社区管理事务13.4813.480.000.000.000.00
        2120101  行政运行13.4813.480.000.000.000.00
        21205城乡社区环境卫生110.110.00110.110.000.000.00
        2120501  城乡社区环境卫生110.110.00110.110.000.000.00
        21299其他城乡社区支出176.520.00176.520.000.000.00
        2129999  其他城乡社区支出176.520.00176.520.000.000.00
        216商业服务业等支出639.900.00639.900.000.000.00
        21602商业流通事务568.400.00568.400.000.000.00
        2160299  其他商业流通事务支出568.400.00568.400.000.000.00
        21605旅游业管理与服务支出71.500.0071.500.000.000.00
        2160502  一般行政管理事务71.500.0071.500.000.000.00
        221住房保障支出18.3118.310.000.000.000.00
        22102住房改革支出18.3118.310.000.000.000.00
        2210201  住房公积金18.3118.310.000.000.000.00
        备注:本表反映部门本年度各项支出情况。











        财政拨款收入支出决算总表


        公开04表
        公开部门:重庆市hga010app是什么磁器口古镇管理委员会2018年度
        单位:万元
        收     入支     出
        项    目决算数功能分类科目决算数
        小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
        一、一般公共预算财政拨款1,622.29一、一般公共服务支出633.64633.640.00
        二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


        三、国防支出0.000.000.00


        四、公共安全支出0.000.000.00


        五、教育支出0.000.000.00


        六、科学技术支出0.000.000.00


        七、文化体育与传媒支出0.000.000.00


        八、社会保障和就业支出15.4015.400.00


        九、医疗卫生与计划生育支出14.9114.910.00


        十、节能环保支出0.000.000.00


        十一、城乡社区支出300.12300.120.00


        十二、农林水支出0.000.000.00


        十三、交通运输支出0.000.000.00


        十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


        十五、商业服务业等支出639.90639.900.00


        十六、金融支出0.000.000.00


        十七、援助其他地区支出0.000.000.00


        十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


        十九、住房保障支出18.3118.310.00


        二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


        二十一、其他支出0.000.000.00


        二十二、债务还本支出0.000.000.00


        二十三、债务付息支出0.000.000.00
        本年收入合计1,622.29本年支出合计1,622.291,622.290.00
        年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
        一、一般公共预算财政拨款0.00    基本支出结转0.000.000.00
        二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余0.000.000.00
        合计1,622.29合计1,622.291,622.290.00
        备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









        一般公共预算财政拨款支出决算表


        公开05表
        公开部门:重庆市hga010app是什么磁器口古镇管理委员会2018年度
        单位:万元
        项目决算数
        功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


        合计1,622.29638.90983.39
        201一般公共服务支出633.64576.7956.85
        20103政府办公厅(室)及相关机构事务633.64576.7956.85
        2010301  行政运行482.09482.090.00
        2010302  一般行政管理事务56.850.0056.85
        2010350  事业运行94.7094.700.00
        208社会保障和就业支出15.4115.410.00
        20805行政事业单位离退休15.3015.300.00
        2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9310.930.00
        2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.374.370.00
        20899其他社会保障和就业支出0.110.110.00
        2089901  其他社会保障和就业支出0.110.110.00
        210医疗卫生与计划生育支出14.9114.910.00
        21011行政事业单位医疗14.9114.910.00
        2101101  行政单位医疗9.129.120.00
        2101102  事业单位医疗4.874.870.00
        2101199  其他行政事业单位医疗支出0.920.920.00
        212城乡社区支出300.1113.48286.63
        21201城乡社区管理事务13.4813.480.00
        2120101  行政运行13.4813.480.00
        21205城乡社区环境卫生110.110.00110.11
        2120501  城乡社区环境卫生110.110.00110.11
        21299其他城乡社区支出176.520.00176.52
        2129999  其他城乡社区支出176.520.00176.52
        216商业服务业等支出639.900.00639.90
        21602商业流通事务568.400.00568.40
        2160299  其他商业流通事务支出568.400.00568.40
        21605旅游业管理与服务支出71.500.0071.50
        2160502  一般行政管理事务71.500.0071.50
        221住房保障支出18.3118.310.00
        22102住房改革支出18.3118.310.00
        2210201  住房公积金18.3118.310.00
        备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








        一般公共预算财政拨款基本支出决算表


        公开06表
        公开部门:重庆市hga010app是什么磁器口古镇管理委员会





        金额单位:万元
        人员经费公用经费
        经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

        301工资福利支出280.20302商品和服务支出330.96310资本性支出25.50
        30101  基本工资55.2030201  办公费12.5031001  房屋建筑物购建0.00
        30102  津贴补贴55.7930202  印刷费16.4131002  办公设备购置25.50
        30103  奖金19.4030203  咨询费2.8031003  专用设备购置0.00
        30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
        30107  绩效工资8.1930205  水费0.7531006  大型修缮0.00
        30108  机关事业单位基本养老保险费10.9330206  电费5.6231007  信息网络及软件购置更新0.00
        30109  职业年金缴费4.3730207  邮电费10.7031008  物资储备0.00
        30110  职工基本医疗保险缴费13.9930208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
        30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费3.1131010  安置补助0.00
        30112  其他社会保障缴费0.1130211  差旅费51.2631011  地上附着物和青苗补偿0.00
        30113  住房公积金18.3130212  因公出国(境)费用2.1831012  拆迁补偿0.00
        30114  医疗费0.9230213  维修(护)费1.9231013  公务用车购置0.00
        30199  其他工资福利支出92.9930214  租赁费33.0731019  其他交通工具购置0.00
        303对个人和家庭的补助2.2430215  会议费3.8031021  文物和陈列品购置0.00
        30301  离休费0.0030216  培训费1.3331022  无形资产购置0.00
        30302  退休费0.0030217  公务接待费0.9731099  其他资本性支出0.00
        30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费1.40312对企业补助0.00
        30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
        30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
        30306  救济费0.0030226  劳务费5.3831204  费用补贴0.00
        30307  医疗费补助2.2430227  委托业务费53.7831205  利息补贴0.00
        30308  助学金0.0030228  工会经费25.6531299  其他对企业补助0.00
        30309  奖励金0.0030229  福利费0.00399其他支出0.00
        30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.1739906  赠与0.00
        30399  其他个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用16.4039907  国家赔偿费用支出0.00



        30240  税金及附加费用0.6139908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



        30299  其他商品和服务支出79.1539999  其他支出0.00



        307债务利息及费用支出0.00






        30701  国内债务付息0.00






        30702  国外债务付息0.00






        30703  国内债务发行费用0.00






        30704  国外债务发行费用0.00



        人员经费合计282.44公用经费合计356.46
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



















        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


        公开07表
        公开部门:重庆市hga010app是什么磁器口古镇管理委员会2018年度
        单位:万元
        项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
        功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


        合计















        备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
        本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













        部门决算相关信息统计表


        公开08表
        公开部门:重庆市hga010app是什么磁器口古镇管理委员会2018年度
        单位:万元
        项  目预算数决算数项  目决算数
        一、“三公”经费支出二、机关运行经费356.46
        (一)支出合计23.185.32(一)行政单位356.46
          1.因公出国(境)费2.002.18(二)参照公务员法管理事业单位0.00
          2.公务用车购置及运行维护费12.002.17
         
            (1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
            (2)公务用车运行维护费12.002.17(一)车辆数合计(辆)2.00
          3.公务接待费9.180.97  1.副部(省)级及以上领导用车0.00
            (1)国内接待费9.180.97  2.主要领导干部用车0.00
                 其中:外事接待费0.000.00  3.机要通信用车0.00
            (2)国(境)外接待费0.000.00  4.应急保障用车2.00
        (二)相关统计数  5.执法执勤用车0.00
          1.因公出国(境)团组数(个)0.00  6.特种专业技术用车0.00
          2.因公出国(境)人次数(人)1.00  7.离退休干部用车0.00
          3.公务用车购置数(辆)0.00  8.其他用车0.00
          4.公务用车保有量(辆)1.00


          5.国内公务接待批次(个)11.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
             其中:外事接待批次(个)0.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
          6.国内公务接待人次(人)60.00  
             其中:外事接待人次(人)0.00


          7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
          8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
        备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
        本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。









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